?
縣區分站: 霍邱 | 金寨 | 霍山 | 舒城 | 金安區 | 裕安區 | 葉集區 | 開發區 歡迎訪問六安先鋒網! 設為首頁 | 加入收藏
今天是
中共六安市委組織部2019年度部門決算情況
瀏覽次數:14399  作者: 六安電教  信息來源: 辦公室  發布時間:2020-08-25
文字大小:

 

中共六安市委組織部2019年度部門決算

 

2020年8月

 

目  錄

 

第一部分中共六安市委組織部概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分中共六安市委組織部2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分中共六安市委組織部2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項的情況說明

第四部分  名詞解釋

 

中共六安市委組織部2019年度部門決算情況

 

  第一部分 中共六安市委組織部概況

 

  一、部門職責

 

  根據《中共安徽省委辦公廳、安徽省人民政府辦公廳關于印發〈六安市機構改革方案〉的通知》(廳〔2019〕9號)和《中共六安市委、六安市人民政府關于市級機構改革的實施意見》(六發〔2019〕6號),市委組織部主要職責是:

 

  1、研究和指導全市黨的組織建設,督促檢查全市各級黨組織貫徹執行黨的組織制度情況;探索各類新的經濟組織中黨組織的設置和活動方式;協調、規劃和指導黨員教育工作,主管黨員管理和發展黨員工作;組織、協調新時期黨建工作新情況、新問題和黨建理論的研究,提出加強黨的思想、組織、作風建設的意見和建議。

 

  2、負責辦理我市由省委管理的干部職務任免、工資、退(離)休報批手續;提出對市委管理的領導班子調整配備的意見和建議;負責市管干部的選拔、考察工作,辦理其任免、工資、退(離)休審批手續;組織實施公開選拔市管干部和指導協調全市公開選拔領導干部工作;指導領導班子思想作風建設;負責市直機關科級干部和縣區有關科級干部的宏觀管理工作;承辦部分干部的調配、交流和安置事宜。

 

  3、研究貫徹中央和省、市委制定的干部隊伍建設的方針、政策和決定、意見,組織落實培養選拔中、青年干部工作。加強全市領導班子和領導干部隊伍特別是優秀年輕干部隊伍建設職責。

 

  4、研究和宏觀指導全市黨的組織制度和干部人事制度的改革,制定或參與制定我市組織、干部、人事工作的重要意見和制度。

 

  5、負責全市組織、干部工作的督促檢查,及時向市委反映重要情況,提出建議。

 

  6、主管全市干部教育培訓工作,研究制定我市干部教育規劃、意見;協助完成省下達的調學任務;組織市委管理的干部和一定層次的中青年干部、中高級知識分子以及組工干部的培訓。

 

  7、調查了解知識分子工作情況,檢查貫徹執行知識分子政策的情況。組織協調有關部門共同開展知識分子工作。

 

  8、對國有企業經營管理者隊伍的建設進行宏觀管理和指導,掌握和聯系一批優秀的企業經營管理者,并提出培養使用意見。

 

  9、負責全市黨的機關、人大、政協、群眾團體、法院、檢察院和民主黨派機關參照國家公務員制度進行管理的工作。

 

  10、負責全市領導干部監督工作的綜合、協調和指導,制定或參與制定干部監督的制度和規定;對干部選拔任用工作和領導干部進行監督。

 

  11、統一管理公務員工作,對外保留市公務員局牌子。調整后,市委組織部在公務員管理方面的主要職責是:統一管理全市公務員錄用調配、考核獎懲、培訓和工資福利等事務;貫徹執行公務員管理政策和法律法規,擬訂具體實施辦法并組織實施;指導全市公務員隊伍建設和績效管理;負責公務員管理對外交流合作等。

 

  12、市委非公有制經濟和社會組織工作委員會由掛靠市委組織部改為在市委組織部加掛牌子,負責全市非公有制經濟組織和社會組織黨建工作的綜合協調、政策制定、監督檢查,協調指導有關部門和單位抓好非公有制經濟組織和社會組織黨建工作。

 

  13、統一管理市委機構編制委員會辦公室。調整市委老干部局管理體制。將市委老干部局由市委組織部管理的機關調整為市委工作機關,歸口市委組織部管理。

 

  14、完成市委和省委組織部交辦的其它任務。

 

  二、機構設置

 

  從決算單位構成看,中共六安市委組織部2019年度部門決算包括:部本級部門決算,與預算比較,增加(減少)0戶。

 

  納入中共六安市委組織部2019年度部門決算編制范圍的二級單位共1個,詳細情況見下表:

 

序號

單位名稱

1

中共六安市委組織部本級

 

第二部分 中共六安市委組織部2019年度部門決算表

收入支出決算總表

 

 

 

 

公開01表

部門:中共六安市委組織部

 

金額單位:萬元

收入

支出

項 目

金額

項目

金額

欄 次

 

 

 

一、一般公共預算財政撥款收入

2,626.60

一、一般公共服務支出

2,667.71

二、政府性基金預算財政撥款收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、上級補助收入

0.00

三、國防支出

0.00

四、事業收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、經營收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、附屬單位上繳收入

0.00

六、科學技術支出

0.00

七、其他收入

33.69

七、文化旅游體育與傳媒支出

0.00

 

 

八、社會保障和就業支出

87.35

 

 

九、衛生健康支出

0.00

 

 

十、節能環保支出

0.00

 

 

十一、城鄉社區支出

0.00

 

 

十二、農林水支出

17.58

 

 

十三、交通運輸支出

0.00

 

 

十四、資源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商業服務業等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地區支出

0.00

 

 

十八、自然資源海洋氣象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

33.29

 

 

二十、糧油物資儲備支出

0.00

 

 

二十一、災害防治及應急管理支出

0.00

 

 

二十二、其他支出

0.00

 

 

二十三、債務還本支出

0.00

 

 

二十四、債務付息支出

0.00

本年收入合計

2,660.29

本年支出合計

2,805.94

 用事業基金彌補收支差額

0.00

結余分配

0.00

 年初結轉和結余

198.06

年末結轉和結余

52.41

 

 

 

 

總計

2,858.35

總計

2,858.35

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況;本表金額轉換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。

 

收入決算表

                                            

            公開02表
部門:中共六安市委組織部           金額單位:萬元
項目 本年收入合計 財政撥款收入 上級補助收入 事業收入   附屬單位上繳收入 其他
支出功能分類科目編碼 科目名稱 經營 收入
小計 其中:教育 收入  
收費    
欄次 合計 2,660.29 2,626.60 0 0 0 0 0 33.69
201 一般公共服務支出 2,530.65 2,496.95 0 0 0 0 0 33.69
20104 發展與改革事務 20 20 0 0 0 0 0 0
2010499   其他發展與改革事務支出 20 20 0 0 0 0 0 0
20110 人力資源事務 167 167 0 0 0 0 0 0
2011008   引進人才費用 167 167 0 0 0 0 0 0
20132 組織事務 2,343.65 2,309.95 0 0 0 0 0 33.69
2013201   行政運行 745.82 712.13 0 0 0 0 0 33.69
2013202   一般行政管理事務 1,197.83 1,197.83 0 0 0 0 0 0
2013299   其他組織事務支出 400 400 0 0 0 0 0 0
208 社會保障和就業支出 87.35 87.35 0 0 0 0 0 0
20801 人力資源和社會保障管理事務 31.87 31.87 0 0 0 0 0 0
2080101   行政運行 31.87 31.87 0 0 0 0 0 0
20805 行政事業單位離退休 55.48 55.48 0 0 0 0 0 0
2080505   機關事業單位基本養老保險繳費支出 55.48 55.48 0 0 0 0 0 0
213 農林水支出 9 9 0 0 0 0 0 0
21301 農業 9 9 0 0 0 0 0 0
2130152   對高校畢業生到基層任職補助 9 9 0 0 0 0 0 0
221 住房保障支出 33.29 33.29 0 0 0 0 0 0
22102 住房改革支出 33.29 33.29 0 0 0 0 0 0
2210201   住房公積金 33.29 33.29 0 0 0 0 0 0

 

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況;本表金額轉換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。

 

支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開03表

部門:中共六安市委組織部

 

 

 

 

金額單位:萬元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

支出功能分類科目編碼

科目名稱

合計

2,805.94

884.21

1,921.73

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服務支出

2,667.71

763.57

1,904.15

0.00

0.00

0.00

20104

發展與改革事務

15.04

0.00

15.04

0.00

0.00

0.00

2010499

  其他發展與改革事務支出

15.04

0.00

15.04

0.00

0.00

0.00

20110

人力資源事務

163.06

0.00

163.06

0.00

0.00

0.00

2011008

  引進人才費用

163.06

0.00

163.06

0.00

0.00

0.00

20132

組織事務

2,489.62

763.57

1,726.05

0.00

0.00

0.00

2013201

  行政運行

763.57

763.57

0.00

0.00

0.00

0.00

2013202

  一般行政管理事務

1,231.05

0.00

1,231.05

0.00

0.00

0.00

2013299

  其他組織事務支出

495.00

0.00

495.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業支出

87.35

87.35

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力資源和社會保障管理事務

31.87

31.87

0.00

0.00

0.00

0.00

2080101

  行政運行

31.87

31.87

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業單位離退休

55.48

55.48

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  機關事業單位基本養老保險繳費支出

55.48

55.48

0.00

0.00

0.00

0.00

213

農林水支出

17.58

0.00

17.58

0.00

0.00

0.00

21301

農業

7.58

0.00

7.58

0.00

0.00

0.00

2130152

  對高校畢業生到基層任職補助

7.58

0.00

7.58

0.00

0.00

0.00

21305

扶貧

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶貧支出

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

33.29

33.29

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

33.29

33.29

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公積金

33.29

33.29

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部門本年度各項支出情況;本表金額轉換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。

 

財政撥款收入支出決算總表

 

 

 

公開04表

部門:中共六安市委組織部

 

 

金額單位:萬元

         收入

       支出

項    目

金額

項目

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

一、一般公共預算財政撥款

2,626.60

一、一般公共服務支出

2,647.03

0.00

二、政府性基金預算財政撥款

0.00

二、外交支出

0.00

0.00

 

 

三、國防支出

0.00

0.00

 

 

四、公共安全支出

0.00

0.00

 

 

五、教育支出

0.00

0.00

 

 

六、科學技術支出

0.00

0.00

 

 

七、文化旅游體育與傳媒支出

0.00

0.00

 

 

八、社會保障和就業支出

87.35

0.00

 

 

九、衛生健康支出

0.00

0.00

 

 

十、節能環保支出

0.00

0.00

 

 

十一、城鄉社區支出

0.00

0.00

 

 

十二、農林水支出

17.58

0.00

 

 

十三、交通運輸支出

0.00

0.00

 

 

十四、資源勘探信息等支出

0.00

0.00

 

 

十五、商業服務業等支出

0.00

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

0.00

 

 

十七、援助其他地區支出

0.00

0.00

 

 

十八、自然資源海洋氣象等支出

0.00

0.00

 

 

十九、住房保障支出

33.29

0.00

 

 

二十、糧油物資儲備支出

0.00

0.00

 

 

二十一、災害防治及應急管理支出

0.00

0.00

 

 

二十二、其他支出

0.00

0.00

 

 

二十三、債務還本支出

0.00

0.00

 

 

二十四、債務付息支出

0.00

0.00

本年收入合計

2,626.60

本年支出合計

2,785.25

0.00

年初財政撥款結轉和結余

198.06

年末財政撥款結轉和結余

39.40

0.00

一般公共預算財政撥款

198.06

 

 

 

政府性基金預算財政撥款

0.00

 

 

 

總計

2,824.66

總計

2,824.66

0.00

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況;本表金額轉換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。

 

一般公共預算財政撥款收入支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開05表

部門:中共六安市委組織部

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金額單位:萬元

科目編碼

科目名稱

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

 

 

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

 

項目支出結轉

項目支出結余

 

合計

198.06

31.06

167.00

2,626.60

832.77

1,793.83

2,785.25

863.53

1,921.73

39.40

0.30

0.00

39.10

201

一般公共服務支出

188.06

31.06

157.00

2,496.95

712.13

1,784.83

2,647.03

742.89

1,904.15

37.98

0.30

0.00

37.68

20104

發展與改革事務

0.00

0.00

0.00

20.00

0.00

20.00

15.04

0.00

15.04

4.96

0.00

0.00

4.96

2010499

  其他發展與改革事務支出

0.00

0.00

0.00

20.00

0.00

20.00

15.04

0.00

15.04

4.96

0.00

0.00

4.96

20110

人力資源事務

0.00

0.00

0.00

167.00

0.00

167.00

163.06

0.00

163.06

3.94

0.00

0.00

3.94

2011008

  引進人才費用

0.00

0.00

0.00

167.00

0.00

167.00

163.06

0.00

163.06

3.94

0.00

0.00

3.94

20132

組織事務

188.06

31.06

157.00

2,309.95

712.13

1,597.83

2,468.94

742.89

1,726.05

29.08

0.30

0.00

28.78

2013201

  行政運行

31.06

31.06

0.00

712.13

712.13

0.00

742.89

742.89

0.00

0.30

0.30

0.00

0.00

2013202

  一般行政管理事務

62.00

0.00

62.00

1,197.83

0.00

1,197.83

1,231.05

0.00

1,231.05

28.78

0.00

0.00

28.78

2013299

  其他組織事務支出

95.00

0.00

95.00

400.00

0.00

400.00

495.00

0.00

495.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業支出

0.00

0.00

0.00

87.35

87.35

0.00

87.35

87.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力資源和社會保障管理事務

0.00

0.00

0.00

31.87

31.87

0.00

31.87

31.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080101

  行政運行

0.00

0.00

0.00

31.87

31.87

0.00

31.87

31.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業單位離退休

0.00

0.00

0.00

55.48

55.48

0.00

55.48

55.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  機關事業單位基本養老保險繳費支出

0.00

0.00

0.00

55.48

55.48

0.00

55.48

55.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

農林水支出

10.00

0.00

10.00

9.00

0.00

9.00

17.58

0.00

17.58

1.42

0.00

0.00

1.42

21301

農業

0.00

0.00

0.00

9.00

0.00

9.00

7.58

0.00

7.58

1.42

0.00

0.00

1.42

2130152

  對高校畢業生到基層任職補助

0.00

0.00

0.00

9.00

0.00

9.00

7.58

0.00

7.58

1.42

0.00

0.00

1.42

21305

扶貧

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶貧支出

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

33.29

33.29

0.00

33.29

33.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

33.29

33.29

0.00

33.29

33.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公積金

0.00

0.00

0.00

33.29

33.29

0.00

33.29

33.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況;本表金額轉換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。

 

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開06表

部門:中共六安市委組織部

 

 

 

 

 

金額單位:萬元

科目編碼

科目名稱

決算數

科目編碼

科目名稱

決算數

科目編碼

科目名稱

決算數

301

工資福利支出

766.82

302

商品和服務支出

80.34

307

債務利息及費用支出

0.00

30101

  基本工資

184.51

30201

  辦公費

18.72

30701

  國內債務付息

0.00

30102

  津貼補貼

81.44

30202

  印刷費

0.00

30702

  國外債務付息

0.00

30103

  獎金

222.84

30203

  咨詢費

0.00

30703

  國內債務發行費用

0.00

30106

  伙食補助費

17.10

30204

  手續費

0.00

30704

  國外債務發行費用

0.00

30107

  績效工資

0.00

30205

  水費

0.00

310

資本性支出

0.00

30108

機關事業單位基本養老保險費

55.74

30206

  電費

0.00

31001

  房屋建筑物購建

0.00

30109

  職業年金繳費

10.77

30207

  郵電費

3.83

31002

  辦公設備購置

0.00

30110

  職工基本醫療保險繳費

59.99

30208

  取暖費

0.00

31003

  專用設備購置

0.00

30111

  公務員醫療補助繳費

0.00

30209

  物業管理費

0.00

31005

  基礎設施建設

0.00

30112

  其他社會保障繳費

0.00

30211

  差旅費

2.41

31006

  大型修繕

0.00

30113

  住房公積金

134.06

30212

因公出國(境)費用

0.00

31007

  信息網絡及軟件購置更新

0.00

30114

  醫療費

0.00

30213

  維修(護)費

1.37

31008

  物資儲備

0.00

30199

  其他工資福利支出

0.37

30214

  租賃費

0.00

31009

  土地補償

0.00

303

對個人和家庭的補助

16.37

30215

  會議費

0.00

31010

  安置補助

0.00

30301

  離休費

14.62

30216

  培訓費

0.00

31011

  地上附著物和青苗補償

0.00

30302

  退休費

0.00

30217

  公務招待費

9.20

31012

  拆遷補償

0.00

30303

  退職(役)費

0.00

30218

  專用材料費

0.00

31013

  公務用車購置

0.00

30304

  撫恤金

0.00

30224

  被裝購置費

0.00

31019

  其他交通工具購置

0.00

30305

  生活補助

0.00

30225

  專用燃料費

0.00

31021

  文物和陳列品購置

0.00

30306

  救濟費

0.00

30226

  勞務費

0.30

31022

  無形資產購置

0.00

30307

  醫療費補助

0.00

30227

  委托業務費

0.00

31099

  其他資本性支出

0.00

30308

  助學金

0.00

30228

  工會經費

3.18

312

對企業補助

0.00

30309

  獎勵金

0.00

30229

  福利費

0.10

31201

  資本金注入

0.00

30310

  個人農業生產補貼

0.00

30231

公務用車運行維護費

0.00

31203

  政府投資基金股權投資

0.00

30399

對其他個人和家庭的補助支出

1.75

30239

  其他交通費用

38.90

31204

  費用補貼

0.00

 

 

 

30240

  稅金及附加費用

0.00

31205

  利息補貼

0.00

 

 

 

30299

其他商品和服務支出

2.34

31299

  其他對企業補助

0.00

 

 

 

 

 

 

399

其他支出

0.00

 

 

 

 

 

 

39906

  贈與

0.00

 

 

 

 

 

 

39907

  國家賠償費用支出

0.00

 

 

 

 

 

 

39908

  對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

0.00

 

 

 

 

 

39999

  其他支出

0.00

人員經費合計

783.19

公用經費合計

80.34

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況;本表金額轉換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。                                                                        

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

                                                                                  公開07表

 

部門:中共六安市委組織部                   單位:萬元  
科目編碼 科目名稱 年初結轉和結余 本年收入 本年支出 年末結轉和結余  
合計 基本支出結轉 項目支出結轉和結余 合計 基本支出 項目支出 合計 基本支出 項目支出 合計 基本支出結轉 項目支出結轉和結余  
項目支出結轉 項目支出結余  
 
合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
                               

 

注:中共六安市委組織部沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故此表無數據。

 

第三部分 中共六安市委組織部2019年度部門決算情況說明

 

  一、收入支出決算總體情況說明

 

  2019年度收入總計2858.35萬元(含用事業基金彌補收支差額和年初結轉結余)、支出總計2858.35萬元(含結余分配和年末結轉結余)。與2018年相比,收、支總計各減少1717.23萬元,下降37.53%,主要原因:根據2019年市財政年初平臺下達預算指標結余數調整往年結轉結余。

 

  二、收入決算情況說明

 

  2019年度收入合計2660.29萬元,其中:財政撥款收入2626.6萬元,占98.73%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入33.69萬元,占1.27%。

 

  三、支出決算情況說明

 

  2019年度支出合計2805.94萬元,其中:基本支出884.21萬元,占31.51%;項目支出1921.73萬元,占68.49%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

 

  四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

 

  2019年度財政撥款收入總計2824.66萬元(含年初財政撥款結轉結余),支出總計2824.66萬元(含年末財政撥款結轉和結余)。與2018年相比,財政撥款收、支總計各減少1612.78萬元,下降36.34%,主要原因:根據2019年市財政年初平臺下達預算指標結余數調整往年結轉結余。

 

  五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

 

  (一)一般公共預算財政撥款收入決算總體情況。

  2019年度一般公共預算財政撥款收入2626.60萬元,占本年收入的98.73%。與2018年相比,一般公共預算財政撥款收入減少271.82萬元,下降9.38%。主要原因是援藏項目專項經費減少。

 

  (二)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

  2019年度一般公共預算財政撥款支出2785.25萬元,占本年支出的99.26%。與2018年相比,一般公共預算財政撥款支出減少336.17萬元,下降10.77%。主要原因是援藏項目專項經費減少。

 

  (三)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

  2019年度一般公共預算財政撥款支出2785.25萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出2647.03萬元,占95.04%;社會保障和就業(類)支出87.35萬元,占3.14%;農林水(類)支出17.58萬元,占0.63%;住房保障(類)支出33.29萬元,占1.20%。

 

  (四)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

  2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3023.31萬元,支出決算為2785.25萬元,完成年初預算的92.13%。決算數小于預算數的主要原因:一是有些項目必須待年終考核結束才能支出;二是村級集體經濟資金由市財政局直接撥付至縣區,未計入決算支出。其中:基本支出863.53萬元,占31%;項目支出1921.73萬元,占69%。具體情況如下:

  一般公共服務(類)發展與改革事務(款)其他發展與改革事務支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為15.04萬元,決算數大于預算數的主要原因是結轉使用市直招商組2019年度工作經費。

  一般公共服務(類)人力資源事務(款)引進人才費用(項)。年初預算為0萬元,支出決算為163.06萬元,決算數大于預算數的主要原因是省財政廳年中下達引才薪酬獎補資金、省“特支計劃”獎金、平臺引才資助獎補和國家“千人計劃”配套經費。

  一般公共服務(類)組織事務(款)行政運行(項)。年初預算為419.60萬元,支出決算為742.89萬元,完成年初預算的177.05%,決算數大于預算數的主要原因是年中追加一次性工作獎勵等人員經費指標。

  一般公共服務(類)組織事務(款)一般行政管理事務(項)。年初預算為1186.16萬元,支出決算為1231.05萬元,完成年初預算的103.78%,決算數大于預算數的主要原因是省委組織部年中下撥非公黨建等工作經費。

  一般公共服務(類)組織事務(款)其他組織事務支出(項)。年初預算為500萬元,支出決算為495萬元,完成年初預算的99%,決算數小于預算數的主要原因是援藏建設項目經費未撥付完。

  社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)行政運行(項)。年初預算為36.35萬元,支出決算為31.87萬元,完成年初預算的87.67%,決算數小于預算數的主要原因是2019年機構改革由市人社局轉隸5人的工資指標未使用完。

  社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為55.48萬元,支出決算為55.48萬元,完成年初預算的100%。

  農林水支出(類)農業(款)對高校畢業生到基層任職補助(項)。年初預算為0萬元,支出決算為7.58萬元,決算數大于預算數的主要原因是年中下達選聘高校畢業生到村任職經費。

  農林水支出(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為10萬元,決算數大于預算數的主要原因是年中下達市級領導聯系幫扶貧困村經費。

  住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為33.29萬元,支出決算為33.29萬元,完成年初預算的100%。

 

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

 

  2019年度財政撥款基本支出863.53萬元,其中人員經費783.19萬元,主要包括:基本工資184.51萬元、津貼補貼81.44萬元、獎金222.84萬元、伙食補助費17.10萬元、機關事業單位基本養老保險費55.74萬元、職業年金繳費10.77萬元、職工基本醫療保險繳費59.99萬元、住房公積金134.06萬元、其他工資福利支出0.37萬元、離休費14.62萬元、對其他個人和家庭的補助支出1.75萬元;公用經費80.34萬元,主要包括:辦公費18.72萬元、郵電費3.83萬元、差旅費2.41萬元、維修(護)費1.37萬元、公務接待費9.2萬元、勞務費0.30萬元、工會經費3.18萬元、福利費0.10萬元、其他交通費用38.90萬元、其他商品服務支出2.34萬元。

 

  七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

 

  中共六安市委組織部沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

 

  八、其他重要事項的情況說明

 

  (一)機關運行經費支出情況。

 

  2019年度,中共六安市委組織部機關運行經費支出520.86萬元,比2018年增加24.40萬元,增長4.91%,主要原因是機關人員增加。

  (二)政府采購支出情況。

 

  2019年度,中共六安市委組織部政府采購支出總額131.80萬元,其中:政府采購貨物支出56.44萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出75.36萬元。授予中小企業合同金額57.30萬元,占政府采購支出總額的43.47%,其中:授予小微企業合同金額57.30萬元,占政府采購支出總額的43.47%。

 

  (三)國有資產占有使用情況。

  截至2019年12月31日,中共六安市委組織部中共六安市委組織部共有車輛0輛,單價50萬元以上的通用設備0臺(套),單價100萬以上專用設備0臺(套)。


   (四)關于2019年度預算績效情況說明

 

  1. 預算績效管理工作開展情況

  根據預算績效管理要求,本部門組織對2019年度納入部門預算的項目支出全面開展了績效自評,共9個項目,涉及資金2477.74萬元,占項目預算總額的98.54%。從自評情況看,項目資金安排能滿足完成目標任務的要求,工作任務完成情況良好,預算支出的產出效果明顯,所有項目均達到了預期績效目標。

 

  本部門共組織對“城市黨建和黨代表聯絡工作經費”、“檔案、統計、干訓、資格考試經費”、“干部在線教育經費”、“農組、選派、智慧黨建、教育活動工作經費”、“援藏工作專項經費”、“網絡信息系統維護經費”、“發展村級集體經濟專項資金”、“人才及人才協會工作經費”、“援藏建設項目資金”等9個項目開展了部門績效評價,涉及資金2477.74萬元。上述項目均委托第三方機構開展績效評價。從評價情況看,基本達到年度預算績效目標,項目經費支出合理,項目運行正常。

 

  組織開展2019年度部門整體支出績效自評。評價結果顯示,部門本年預算控制較好, 項目經費嚴格按照財政要求,做到專款專用、規范管理、績效引導,在保證項目工作按質按量按時完成的前提下嚴格將經費控制在預算內。

 

  1. 部門決算中項目績效自評結果

  中共六安市委組織部在2019年度部門決算中公開“城市黨建和黨代表聯絡工作經費”一個項目績效自評結果。

 

  城市黨建和黨代表聯絡工作經費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,城市黨建和黨代表聯絡工作經費項目績效自評得分為99.87分。項目全年預算數為92.24萬元,執行數為91.01萬元,完成預算的98.67%。主要產出和效果:通過對非公企業黨組織書記、派駐黨建指導員、黨務工作者進行培訓,提高對非公企業黨建工作指導能力;加強街道社區黨組織建設工作力度,加強社區黨組織活動場所建設,對社區黨組織書記、居委會主任、派駐黨建協理員進行培訓,對社區黨員進行教育、管理和服務,開展街道社區黨建工作評比表彰;加強社會組織黨組織建設,對黨組織書記、派駐黨建指導員等進行培訓,對社會組織黨組織黨建進行評比表彰;開展市黨代表聯絡服務工作,開展市黨代表學習培訓、組織市黨代表視察調研等,加強各級黨代表工作室建設,對各級黨代表工作室工作人員進行業務培訓,對基層黨代表工作室建設進行支持,黨代表聯絡辦日常工作經費;加強非公企業黨組織建設,開展“雙強六好”非公企業黨組織評選表彰,深入開展“五抓五送”(抓黨組織組建、黨組織書記培訓、發展黨員、制度建設、活動場所建設;向非公企業和社會組織黨組織統一贈送黨組織標牌、送黨旗黨徽、送制度掛圖、送教育培訓、送黨報黨刊等)活動。發現的主要問題:項目預算執行不夠及時,年末存在部分經費結余。下一步改進措施:根據實際工作加快資金支出進度,保證預算資金嚴格按照序時進度支出,更加嚴格執行預算。

項目支出績效自評表

( 2019 年度)

項目名稱

城市黨建和黨代表聯絡工作經費

主管部門

中共六安市委組織部

實施單位

中共六安市委組織部

資金情況
(萬元)

 

全年預算數(A)

全年執行數(B)

分值

執行率(B/A)

得分

年度資金總額:

92.24

91.01

10

98.67%

9.87

 其中:本年財政撥款

92.24

91.01

10

98.67%

9.87

       其他資金

0 

 

-

 

-

年度總體目標完成情況

年初設定目標

年度總體目標完成情況綜述

 通過項目實施,進一步加強全市基層黨組織建設,切實把黨組織建設成為宣傳黨的主張、貫徹黨的決定、領導基層治理、團結動員群眾、推動改革發展的堅強戰斗堡壘。

通過項目實施,鞏固黨在城市的執政基礎、增進群眾福祉為目標,以組織體系建設為重點,發揮街道社區黨組織領導作用,充分調動單位、行業及各領域黨組織積極性主動性創造性,推進系統建設和整體建設,構建區域統籌、條塊協調、上下聯動、共建共享的城市基層黨建新格局,不斷完善基層治理體系、提升基層治理水平,為加快打造建設幸福六安提供堅強組織保證。

存在的問題:項目預算執行不夠及時,年末存在部分經費結余。

整改的措施與建議:根據實際工作加快資金支出進度,保證預算資金嚴格按照序時進度支出,更加嚴格執行預算。

 

年度績效指標完成情況

一級指標

二級指標

三級指標

分值

年度指標值

全年實際值

得分

評價得分說明





(30分)

數量指標

非公企業黨建指導員

10

黨建工作指導員每人每月給予1000元補助,目前市直在崗黨建指導員維持在30人左右 

已完成

10 

 

開展五抓五送活動

10

獎補30個企業黨組織,每個1萬元,計30萬元;五抓五送每年65戶,每戶3000元,計19.5萬元。

已完成

10 

 

印刷《六安黨建》

5

4000冊(每年4期,每期1000份)

已完成

5

 

印刷《六安組工信息》

5

5600份(每周1期,每期100份)

已完成

5

 

《皖西黨建》宣傳專欄

5

每年12期

已完成

5

 

建設示范社區個數

5

9個

已完成

5

 

質量指標

符合黨組織建設要求,促進全市基層組織建設得到進一步加強。

5

高質量完成

已完成

5

 

效益指標

印刷質量符合合同質量要求

5

符合

已完成

5

 

時效指標

項目完成及時性

10

高質量完成

已完成

10

 

成本指標

非公企業黨建指導員補助標準

2

1000元/人/月

已完成

2

 

示范社區獎補資金

3

5萬元/個

已完成

3

 

項目總成本

5

控制在年度預算內

已完成

5

 

社會效益指標

以提升組織力為重點,推動非公企業黨組織全面進步、全面過硬,充分發揮非公企業黨組織作用。

10

明顯提高

已完成

10

 

可持續影響指標

充分調動單位、行業及各領域黨組織積極性主動性創造性,推進系統建設和整體建設,構建區域統籌、條塊協調、上下聯動、共建共享的城市基層黨建新格局,不斷完善基層治理體系、提升基層治理水平,為加快打造建設幸福六安提供堅強組織保證。

10

程度較高

已完成

10

 

滿意度指標(10分)

服務對象滿意度指標

黨員滿意度

5

95%以上

滿意

5

 

社會公眾滿意度

5

95%以上

滿意

5

 

總分

100

 

 

99.87

 

(五)機構改革中預決算銜接情況說明

我部在2019年機構改革中,接收市人社局預算指標如下:社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)行政運行(項),合計金額36.35萬元。

 

第四部分 名詞解釋

 

一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、其他收入:指除財政撥款收入、事業收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入以外的各項收入。

四、年初結轉和結余:指以前年度安排、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

五、結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政補助結余中提取的職工福利基金、事業基金。

六、年末結轉和結余:指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化未全部執行或未執行,結轉到以后年度繼續使用的資金,或項目已經完成等產生的結余資金。

七、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

八、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。
九、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

 

頁面糾錯
主辦單位:中共六安市委組織部 承辦單位:六安市黨員電化教育中心
編輯部電話:0564-3379170 E-mail:ladydj@sina.com
皖ICP備09004537號-1

北单怎么玩 网赌BG 030期曾道人说 排列3通杀一码方法 09电竞 im觉醒 山西快乐十分预测号码 吉祥彩彩票官方网站-点击登陆 体彩6十1开奖结果浙江 丰禾娱乐平台怎么样 幸运农场走势图(农场) 亿客隆 红姐心水论坛图库 广东时时彩走势 亿客隆集团 甘肃快3开奖详情 体彩排列3出好预测 pk10冠军技巧5码公式